- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Hálózati / IP kamera
- Windows 10
- HBO Max & OD topic
- Milyen routert?
- OpenMediaVault
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
Új hozzászólás Aktív témák
-
Jim74
nagyúr
Sziasztok!
Magánszemélyként adnék ki ingatlant. A bérlő az alábbi tételeket fizeti meg felém (az összegek csak példaként)
- bérleti díj 100.000,-Ft
- közös költség 10.000,-Ft
- rezsi (víz, villany, távfűtés, gázátalány, internet minden az én nevemre kiállított számlán, ahol van mérő, ott a leolvasott adatok alapján számlázva) 30.000,-FtA számviteli bizonylatra milyen összeget, tételeket kell feltüntetnem?
A 140.000 Ft-ot, vagy csak a bérleti díj + közös költség, mert ez számít bevételnek?
Vagy a teljes összeget feltüntetve tételesen?Mi lesz az adóalapom? A bérleti díj + közös költség? Vagy csak a bérleti díj?
Ha az előbbi, akkor alkalmazhatom a 110ezer Ft-ra a 10%-os átlag költségszámítást?Köszönöm a segítséget .
-
korcsi
veterán
Minden bevétel amit a bérlőtől kapsz.
Vagy erre alkalmazod a 10% költség elszámolást vagy részletes költség elszámolást használsz és a közös költségen kívül minden amit kifizetsz a szolgáltatónak költségnek elszámolható, illetve ha adottak a feltételek 2% amortizációt is el lehet számolni évente.
A számviteli bizonylaton ezek szerint mindent fel kell tüntetni.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
-
Jim74
nagyúr
Köszönöm szépen a segítséget
Akkor, ha jól értem, ha nem a 10%-os költségelszámolást választom, hanem a tételest, akkor 110000 Ft (bérleti díj + közös költség) után kell az 15%-os szja-t megfizetnem, ugye?
Az kavar meg, hogyha jól tudom, hogy 2022-től, vagy idéntől a számlával igazolható rezsi (víz, villany, stb.) nem számít bevételnek.
De akkor ezek szerint az is bevétel, csak le is vonom költségként, ugye?Szerk.: ha nem tervezek felújítást pár éven belül, vagy beruházást, akkor a 10%-os elszámolás a kedvezőbb, nem? Vagy rosszul számolok?
Az amortizáció nem játszik, mert az ingatlan öröklésből származik, nem adásvételből.
[ Szerkesztve ]
-
axioma
veterán
Miert nem a berlo fizeti be a rezsit? Ma mar siman megoldhato, a szolgaltatok is alkalmazkodnak ehhez, hogy a tulaj es a szamlafizeto is hozzaferjen mindenhez. Elmu pl. konkretan tudom hogy a berlore at is szerzodik, ha van berleti szerzodes, a tulaj egyetlen emailje alapjan. Akkor az elvileg nem kene bevetel legyen.
[ Szerkesztve ]
-
mis69
tag
Sziasztok,
Nem egy szokványos kérdéssel fordulok hozzátok de hátha van olyan aki tud ilyesmiről. Kickstarter kampányt indítunk. Az USA-ban Delaware-ben alapítottunk céget. Egy telefon kiegészítő gyártásához gyűjtünk pénzt főleg Amerikai vásárlóktól de lehetséges hogy más országokból is lesznek vásárlók. Ha összejön a megfelelő mennyiségű pénz a gyártáshoz szükséges szerszámokhoz itthon fogjuk legyártani a terméket és küldjük el a vásárlóknak. Ugye ők már előre megvásárolták és várják hogy megkapják. A Kickstarter az amerikai bankszámlánkra utalja az összegyűlt pénzt és azt Delaware-ben leadózzuk (21% adó). Az lenne a kérdésem hogy itthon kell-e ÁFA-t fizetnünk a gyártás után? Gondolom itthon is kell egy céget alapítanunk gyártáshoz. Anyagot kell vennünk a Kickstarter-en összegyűlt pénzből, szerszámokat kell megterveztetnünk legyártatnunk, a terméket kell elkészítettnünk, csomagoló és szállító dobozt kell vennünk, meg kell bíznunk egy szállítócéget hogy kiszállítsák a vevőknek. A termék után gondolom nem kell ÁFA-t fizetnünk mert amikor megvették azt akkor a Delaware-i cégünk létezett és Delaware-ben csak a 21%-os adót kell megfizetni. A kérdés az hogy itthon kell-e bármi után is ÁFA-t fizetnünk?
-
chege
aktív tag
Sziasztok!
Első házasok kedvezményével kapcsolatban szeretnék kis segítséget kapni.
2023 szeptemberben volt az esküvőnk, viszont most szeretnék leadni nyilatkozatot.
Elkezdtem a NAV (https://onya-kim.nav.gov.hu/app/onyaKim#form) oldalán kitölteni a formot viszont számomra nem egyértelmű teljesen.
Van egy ilyen mező: "Kedvezmény érvényesítésének első hónapja az adóévben"
Ilyenkor oda az októbert kell megadnom mivel szeptemberben volt az esküvő, vagy a februárt mert hogy most január van?
A 2023 szeptember - 2024 január időtartamra is tudok kapni ilyen kedvezményt vagy azt elveszítettem? Ha igen akkor azt hogyan lehetséges?
Köszönöm szépen előre is! -
Gabesz87
addikt
Nem tudjátok véletlenül, névváltozás miatt új Adóigazolvány igénylésnek mi a rendje módja? Feleségemnek még a leánykori nevére van a kártya. Érdekes módon eddig be tudtunk lépni. Most jelszót változtattunk, mert azt elfelejtettem, és most ezt a hibaüzenetet kapjuk:
OK, elektronikus úton, de hol, hogyan?
Ahogy elkezdtem keresgélni, ezen az oldalon olvastam a következő érdekes infót:
"Ha valakinek házasságkötés miatt változik a neve, a NAV külön kérelem nélkül kiállítja a csereokmányt, és elküldi a címére. A régi adókártyát postán vagy személyesen vissza kell juttatni a NAV-hoz."
Azért érdekes, mert nem kapott újat.
Szóval ezt lehet valahogy itthonról, elektronikus úton intézni, vagy mindenképp bemenős történet lesz? -
mickemoto
őstag
Sziasztok!
Szja-val kapcsolatos kérdésem lenne.
Napi bejelentés esetén szeretném megtudni hogy kell e szja-t fizetnem? Azt tudom hogy van egy keretösszeg ami alatt nem kell, ez a garantált bérminimum 130%-a ami 2024-ben 19.484 Ft.
Ha a napi bérem 25.000 Ft, akkor a 19.484 Ft feletti rész után szja-t kell fizetnem utólag? Ha csak heti három napot dolgozom akkor is fizetni kell szja-t? Úgy értem hogy a mentesített keret havi 15 napra szól, vagy napokra bontva? -
inf3rno
nagyúr
Sziasztok! Jól értem, hogy HIPA-nál, ha tavaly a sávos tételes adózást választottam, akkor elég befizetnem az 50 pénzt, aztán nem kell semmi ÁNYKs papírt kitöltenem?
Buliban hasznos! =]
-
arcsin
senior tag
Sziasztok!
Magyarországon dolgozom egy cégnél mint alkalmazott, munkavállaló.
A bevallas tervezetemben a Jövedelmek rész alatt van egy
"A Külföldön adózott jövedelmek" / 45. A számított adó (a 40. sorban szereplő összeg 15%‑a): Ami az összes hazai bevételemnek a 15%a, tehát pont annyi mint a Munkáltatótól, kifizetőtől származó jövedelmek alatt található. Egy grammot nem dolgoztam külföldön, illetve nem értem hogy hogy lett ez külföldi.
40. Az adóalap családi kedvezménnyel csökkentett összege, a személyi jövedelemadó megállapításánál figyelembe veendő összevont adóalap (a 32. sor és 38. sor különbözete, de legalább nulla)
A 32. sorban is ugyanez az éves jövedelem van
32. Az összevont adóalap első házasok kedvezményével csökkentett összege (a 30. és 31. sor különbözete, de legalább nulla)
viszont nincs 38. sorom úgyhogy gondolom az 0 és a különbözete pont az amennyi a jövedelmem, de ebből hogy lett KÜLFÖLDI jövedelem? A tervezet alapjét képező adatoknál is csak az egészégpénztár illetve a juttatások és a jövedelmem van a cégtől ahol dolgozom. Kell valahogy vagy érdedmes korrigálni ezt?[ Szerkesztve ]
-
bozsokiandra
tag
Elkészült az adóbevallás tervezetem és van benne egy ilyen figyelmeztetés:
"Ha árfolyamnyereségből (165. sor), osztalékból (167. sor), értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelemmel (169. sor), vagy vállalkozásból kivont jövedelemmel (173. sor) rendelkezik, akkor ezek összegét a 287. sorban is szerepeltetni kell. (Hibakód=<M842>)"
Minden jövedelem magyar és eu-s tőzsdén kereskedett papírokkal keletkezett. (sp500 etf, magyar részvény eladása és osztalék is magyar részvényekből).
Jól gondolom, hogy ezt figyelmen kívűl hagyhatom, mert ezek után nem kell szochót fizetni? -
pvt.peter
őstag
Sziasztok,
Tavaly volt SZJA tartozásom és emiatt nem került kifizetésre az egészségpénztári befizetésem utáni 20% adóvisszatérítés.
A mostani tervezetben pedig csak az aktuális EP visszatérítés került bele, adótartozásom már nincs.
Hogyan tudom ezt a tavalyi összeget "visszavarázsolni"? Módosítanom kellene ezt a tervezetet a hiányzó összeggel?Ez egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
-
inf3rno
nagyúr
Sziasztok! Ha elfogadtam a NAV-os SZJA tervezetet némi korrekcióval, akkor azzal már rendben vagyok egyéni vállalkozóként, vagy kell még külön bevallást csinálni? Úgy rémlik, hogy az utóbbi, de jó lenne biztosan tudni, illetve a határidejét is...
Buliban hasznos! =]
-
vnorbi
aktív tag
válasz pvt.peter #1416 üzenetére
Szerintem a visszatartott kifizetésnek nem kell megjelennie az idei bevallásban. Az az összeg az előző éves bevalláshoz tartozik, és ha befizeted a tartozást, akkor 30 nap múlva utalják a pénztárnak az összeget. Én legalábbis erre számítok.
Nekem is volt tavaly utólag fizetendő SZJA-m, ami blokkolta az EP kifizetést, és mivel még nem rendeztem a tartozást, az idei EP kifizetést is várólistára tették (februárban beküldtem a bevallást, és megint az jött rá, hogy mivel van tartozásom, egyelőre nem utalnak az EP számlámra). Áprilisban befizetem a végét, és májusban számítok két utalásra a NAV-tól.
Nálad eltelt már 30 nap a tartozás rendezése óta? Ha igen, akkor lehet, hogy a pénztárat kellene megkérdezni, hogy hol van a pénz. A NAV-os adószámla kivonaton szerepelni szokott, hogy ha már utalták, akkor az mikor történt.
-
-
kozeposztaly
csendes tag
USA brokerceg ugyfelekent ajanloi linken keresztul segitettem masokat regisztralni a brokerhez
ezt az ajanloi program kereteben 200 USDvel honoraltak.Adozni ez utan hogyan kell? Kell?
Ha igen, SZJA mely soraiban kell milyen szazalekkal szerepeltetni mindezt?Koszonom!
-
kozeposztaly
csendes tag
válasz kozeposztaly #1420 üzenetére
Senki többet?
Befagyasztottam a topikot is, úgy látom.
-
arcsin
senior tag
válasz kozeposztaly #1420 üzenetére
Esetleg a befektetös topik (mibe tegyem a pénzem) pörgösebb
-
Sisco2
tag
"A bevallas tervezetemben a Jövedelmek rész alatt van egy
"A Külföldön adózott jövedelmek" / 45. A számított adó (a 40. sorban szereplő összeg 15%‑a): Ami az összes hazai bevételemnek a 15%a, tehát pont annyi mint a Munkáltatótól, kifizetőtől származó jövedelmek alatt található. Egy grammot nem dolgoztam külföldön, illetve nem értem hogy hogy lett ez külföldi."Hibásnak tűnik a tervezet, nálam is ugyanez a helyzet.
Ugyanúgy Magyarországon dolgozom alkalmazottként, máshonnan nincs bevétel.
Ráadásul az összeg sem stimmel M30 -al összevetve 3x akkora összeget írt be a NAV mint kellene. Emiatt szerintük (nem kevés) adófizetési kötelezettség keletkezett. Érdemes ellenőrízni, összevetni M30-al.Nem tudom ilyenkor mi a teendő, simán felülbírálni módosítani a tervezetet az M30 alapján és beküldeni?
-
Bacusuz
őstag
sziasztok
azt szeretném kérdezni hogy tavaly február-június időszakban nem volt a gyermekem után járó adókedvezmény visszaigényelve.
Hol tudom ezt most megtenni az adóbevallásomban?
látok egy olyan részt hogy családi kedvezmény 66670 ft viszont az összefoglalóban azt írja "Aktuális egyenleg: Befizetendő, visszaigényelhető adót nem tartalmaz"
januárban még a munkahely intézte majd lemondtam róla és csak júniusig járt mert utána már nem járt a fiam után hisz vége lett a sulinak.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
-
arcsin
senior tag
Megpróbáltam az M30 alapján javítani, de nem igazán találom azt a szerkeszthető mezőt. a 40. nem az, mert számított, de ha megtalálnád azt a mezőt amii vezérli a Külföldön szervezett jövedelmek 45. A számított adó (a 40. sorban szereplő összeg 15%‑a) mezőjét, kérlek jelezd. Egyszerüen agybaj
-
Sisco2
tag
Az 1. sorban az összeget tudom javítani az M30 alapján, így jó lesz mindenhol a számított adó is, stimmel a kifizető által levont adóval így helyre jön "nullás" lesz az egyenleg így nem kell befizetnem semmit. De ezt a 45. sor Külföldön szerzett jövedelmek számított adója sort ez nem befolyásolja, az összeg ott is megváltozik de ez a tétel/kategória megmarad hibásan. Úgy tűnik hibás ezen a részen az elektronikus bevallás ahogy össze van rakva, nem tudom mi a teendő ilyenkor, rájön a NAV vagy szólnak neki és javítja május 21. -ig? Vannak kétségeim. Meglájuk lesz e belőle hír/balhé.
Ha ezt így beküldi javítva az ember, összegszerűen jó lesz de akkor azt jelenti hogy ezt így elfogadta hogy neki van külföldről származó jövedelme, pedig nincs?
Papír alapon kell akkor az ő hibájukból kifolyólag most szórakozni, javítani?
Fogalmam sincs mi a teendő, eddig minden évben jó volt az eSzja bevallás tervezet amit a NAV elkészített. Eddig meg sem néztem részletesen, csak most hogy pirosan jelezte hogy befizetendő szja-m van.Érdemes mindenkinek ránézni.
-
arcsin
senior tag
-
pvt.peter
őstag
Nos felhívtam ezeket a "rablókat"
Annyival egészíteném ki ezt a posztomat, hogy az "adótartozásom már nincs" kifejezést nem ugyanúgy értelmeztem mint a NAV.
Pótlékmentes részletfizetést kértem az adótartozásomra, így effektíve nem jelenik meg tartozásként, de adóvisszatérítéssel kapcsolatban csak akkor kaphatok összeget, ha ez a tartozás teljesen rendezésre kerül.
Utána úgy van ahogy írtad, amint rendezem a tartozást, 30 nap múlva utalják a pénztárnak az összegetEz egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
-
vnorbi
aktív tag
válasz pvt.peter #1431 üzenetére
Ja, igen, a tartozást úgy értettem, ahogy ők értik
Az a trükk, hogy ha csak úgy lekérdezed az adószámlát, az 0 forint tartozást mutat ilyen esetben, de ha az ebev oldalon, egy későbbi dátumra kéred le (például az utolsó részlet fizetési határideje utáni napra), akkor már látszik, hogy van tartozás.
-
arcsin
senior tag
Felhívtam a NAV ügyfélszolgálatot, azt a választ kaptam röviden hogy "hülyevagyok", mert ez de hát mindenkinek ki van töltve és ez egy összesítő mező. A tavalyiban egy teljesen másik csoportban volt ez a mező, az ügyintéző nem értette hogy mi a bajom azzal hogy a külföldön adózott jövedelemnél van ez. Ha nincs másik mező töltve 46-47, akkor nem érdekes, nincs külföldi jövedelmem. De mondom akkor miért van ez az összegző mező abban a csoportban. Erre nem kaptam választ csak hogy nem érdekes. No mindegy, ezt a részt l ekell sz.rni akkor ezek szerint. Beadtam így.
-
Sisco2
tag
Köszi hogy megosztottad. Akkor ez független 2 hiba. Az egyik ez, és ezt sokaktól hallottam egyébként hogy megjelent ez a külföldön adózott jövedelem csoport. (hibásan)
Nálunk van egy másik hiba is, rossz adatokat vitt fel a NAV rendszere valami miatt.
De fura módon az M30 -on pedig jó, pedig elvileg ugyanazokból az adatokból számolódik az M30 is de akkor ezekszerint mégsem, vagy nem tudom hol csúszott be a hiba.Majd a könyvelő osztály egyeztet a NAV -al, mert tömegeket érint a probléma úgy néz ki.
Gondolom javítani nem fogja a NAV, mégegy eSZJA tervezetet már nem küldenek ki.
Mindenki majd egyesével javítgathatja M30 alapján, és még ráadásul majd még a munkavállaló kapja az ellenőrzéseket a NAV rendszer hibája miatt mert ez biztos triggereli az ellenőrzési rendszert hogy miért nullás egyenlegű összegről kapnak bevallást, ha ők számítottak plusz bevételre a tervezet alapján. -
arcsin
senior tag
Csak azt nem értem hogy a pcsába tesztelték ezt, mert ha a legeslegelső mezőt kitöltöd, ami a bér, már automatikusan feltölti a 40-est, és az ehhez kapcsolódó összes mezőt, és az összegző képernyőn meg kell jelennie mint külföldi adózott jövedelem főcsoportban ez az összesítő. Szóval nem is kellett volna valami extra félmunkaidős őstermelőis tesztesetet venni ehhez a hibához. Az ügyfeles hölgy kérdezte tőlem hogy melyik év adóbevallása miatt hívom ( ? ) meg alapvetően egy ÁNYK volt előtte... mindegy...
[ Szerkesztve ]
-
inf3rno
nagyúr
Nekem sem jött össze, ma jött a levél, hogy hibás:
A 2024.03.24. napján beérkezett 23SZJA (2353) jelű személyijövedelemadó-bevallása az
összefüggés vizsgálatok során eltérést mutat.
Hibakód Hibaüzenet
V405 A vállalkozói osztalékalap után (EV-100. sor) fizetendő 13%-os szociális hozzájárulási
adó alapjának összegét a 287. sorban kell feltüntetni.
A vállalkozói osztalék alap összegét (13-05 lap 100. sor) a 09 lap 287. sorába írja be, valamint
töltse ki a 286. sort is (23SZJA-A lap összevonás alá eső jövedelmek összege, mely a 5.568.000
Ft-os felsőhatárba beszámít), valamint a 286., 287. sorba írt adatok alapján töltse ki a 288/f
sorban az adó alapot.Én csak azt nem vágom, hogy hogyan kerül ide a szochó, amit folyamatosan fizetek, és semmi köze az szja bevalláshoz. Agyfasz kerülget néha ettől a szándékosan túlbonyolított rendszertől. Már ott kezdődött, hogy szja adóalapnak számító bevételt írnak jövedelem helyett, aztán ha a bevételt írom, akkor nem jön ki a matek... Azt hiszem valamelyik nap bemegyek hozzájuk személyesen, hátha elmagyarázzák, hogy mit kéne kitöltenem. Vagy várok pár hetet, hátha addigra fent lesz, hogy az átalányadózók hogyan töltsék ki.
[ Szerkesztve ]
Buliban hasznos! =]
-
petir
senior tag
Sziasztok
Segítségeteket kérném. Feleségemnek van egy egyéni vállalkozása
( alanyi adómentes nem áfakörös ) ami szüneteltetve van már több mint egy éve tehát a 2023-as adóévben nem volt forgalma. NAV most megkuldte az adóbevallást ez elfogadható nyugodtan ? Vagy a könyvelőnek kell csinálni az adóbevallást? -
gyulaszu
senior tag
Jó reggelt,
több mint egy éve külföldön, az EU-ban dolgozom, csak ott van alkalmazotti bérjövedelmem. A héten megkaptam a NAV-tól a 2023-ra vonatkozó nullás tervezetet. Gondolom azért, mert az NN-nél még fizetem a nyugdíj előtakarékosság biztosítást, és ők beküldték annak adatait.
Kérdésem, hogy ezt a nullást is vissza kell küldeni úgy, hogy bele kell írjam az eu-s jövedelmem, vagy nem kell vele csinálni semmit és így nullásan véglegesedik?
Előre köszönöm és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!gyulaszu
-
inf3rno
nagyúr
válasz inf3rno #1436 üzenetére
Ezzel kapcsolatban tudtok valamit mondani, hogy a szochót miért kell megadni SZJA bevallásnál? Az osztalék alapot sem nagyon tudom értelmezni egyéni vállalkozóként. Arra tudtok mondani valamit, hogy miért kell? Lehet bemegyek a NAV-hoz, mert nagyon nem világos ez nekem.
Buliban hasznos! =]
-
BUZZLGHTYR
senior tag
Hello!
Nullas papirt az ugyfelkapun keresztul letudom kerni?
Adovisszateriteshez kellene-ausztria
Ha igen, hol talalom?
Vagy mindenkepp bekell menni a navhoz?[ Szerkesztve ]
-
fecus
őstag
Külföldi kamat után kellene befizetnem szocho-t. Azt hogyan kell? Ennek a befizetési lehetőségét is fel fogja dobni a benyújtás után mint az adóét?
Kártyával szoktam befizetni amit kell a bevallás után rögtön."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
-
net91
senior tag
Igen.
A WISE kamata után most fizettem így be a szocho-t.Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
-
net91
senior tag
Nem kell visszaszámolni az eredeti összeget.
Ha a WISE-ban az egyenleg-visszatérítés összegére ráböksz, ott vannak a részletek, adózás előtti összeg, levont adóelőleg, kifizetett összeg, kamat százaléka.[ Szerkesztve ]
Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
-
fecus
őstag
Én kikaptam képernyőről az összes ilyet. A legyűjtésből meg csináltam egy Excel kimutatást. A kifizetés dátuma szerint számítottam az árfolyamot.
Ha ellenőrzik majd ezt odaadom nekik. Rágcsálják![ Szerkesztve ]
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
-
Ron Swanson
senior tag
Ezzel a hibakóddal hogyan tovább?
"F009 Javító bizonylat formai hibás
Ha a hibalista tartalmaz f009-es hibakódot, az ahhoz tartozó magyarázat: Csak kiértesített hibás bizonylat javítható."A javító bevallásban a vonalkód mezőbe az eredetileg beadott bevallás vonalkódját írtam be, ami a legelső felszólító levélben is szerepelt.
-
3shae
aktív tag
Sziasztok!
Csak ki akarom írni magamból azt a bánatot, szomorúságot ami bennem van.. Tegnap este jött egy mail a remény alapítványtól, ezeket soha nem törlöm, mindig megnézem, mivel beteg gyermekekről szól. Most is így volt, a levélben az adó 1%-át kérték hogy ajánljam fel, természetesen meg is tettem. Nade! Megnéztem a tavalyi adóbevallást, és akkor látom, majdnem 600.000 forint adót kell befizetnem.. Soha nem voltam még így, mióta az eszemet tudom alkalmazottként cégnél dolgozom, és a 30 év alatt soha nem történt még ilyen. Nem értem ez hogy lehet a másik hogy voltam akkora címeres ökör, hogy el is fogadtam ezt, magyarán jóváhagytam a tervezetet. Lehet ez ellen még "fellebbezni"? Nincs semmilyen vállalkozásom, semmit nem adok bérbe (pl albérlet) tehát csak a céges jövedelem van.
Bármi kérdésed van a meghirdetett termékeimmel kapcsolatban, nyugodtan írj PÜ-t vagy hívj! Mi legyen a nicked? 2shae! Az már foglalt.. akkor legyen 3!
-
karlkani
aktív tag
Sziasztok!
Tavaly márciusban dolgoztam 2 hetet egyszerű foglalkoztatás keretében (NAV szerint két céghez voltam 1-1 hétre bejelentve). A 2023-as tervezeten látom, hogy keletkezett erre az időszakra ~5000 Ft adó, amit be kell fizetnem. Furcsállottam nagyon, rámentem a részletekre, akkor látom, hogy hetente 88500 ft-ot jelentettek le a NAV felé, szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatásból. Ez napi 17700 Ft (az más kérdés, hogy, 14400 Ft-ot kaptam egy napra, abban is egyeztünk meg...), ami bőven a mentesített keretösszeg (13871 Ft) felett van. Dolgoztam máshol is egy napot ilyen formában, azzal nincs gond (igazolást nem kaptam). Egy ismerőst, aki az első helyen dolgozik, megkértem, hogy kérjen igazolást erről a két hétről, ugyanis semmiféle papírt nem kaptam itt sem. Egy hét után elküldték vele, persze nem jó. Az első hétre X céghez voltam bejelentve, X bélyegző, X aláírás a papíron. A második hétre küldöttön szintén X a cég, bélyegző, aláírás már Y, de az időszak ugyan az, mint az első hét. Magyarán kinyomtatták ugyanazt a papírt, csak más a bélyegző és az aláírás rajta.
Megkaptam a könyvelő számát, holnap felhívom, mert ez már kezd elég vicces lenni. Állítólag a NAV felé is beadtak egy helyesbítést, miszerint szakképzettséget igénylő munkakörben dolgoztam (ez majd holnap kiderül, ha sikerül beszélni a cég könyvelőjével). Ha valóban beadták a javítást, akkor a 17700 Ft-tal nem léptem túl a mentesített keretösszegen (17719 Ft). Ilyen esetben új tervezetet készít a NAV, vagy magamnak kell megoldanom? Oda is be fogok menni, ha sikerül végre tisztába tenni a dolgokat, csak szeretném tudni előre, hogy mi vár rám...Köszönöm!
Új hozzászólás Aktív témák
- Politika
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Projektor topic
- Otthoni hálózat és internet megosztás
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Autós topik látogatók beszélgetős, offolós topikja
- OTP Bank topic
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- További aktív témák...
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel