A Telekom megvette anyacégétől a GTS Hungaryt

Miután a Magyar Telekom tegnap közölte, hogy a Deutsche Telekomtól felvásárolják a GTS Hungary Kft.-t, ma közzétették a legutóbb üzleti negyedév adatait is.

Csoporton belül

A GTS Hungary Kft., az alternatív infokommunikációs szolgáltató üzletrészének 100%-át a vállalat hozzávetőlegesen 42 millió euróért (kb. 13 milliárd forintért) vásárolja meg. A hivatalos bejelentés szerint az akvizícióval a Telekom elsődleges célja, hogy tovább erősítse piaci pozícióját üzleti ügyfelei körében – beleértve a nemzetközi nagykereskedelmi ügyfeleket is – az üzleti szolgáltatások piacán. A GTS Hungary jelenleg mintegy 7 ezer üzleti előfizetőnek nyújt országszerte vezetékes hang-, adat-, internet- és informatikai szolgáltatást, ugyanakkor rendelkezik közel 11 ezer lakossági előfizetővel is, akiknek vezetékes telefon- és internetszolgáltatást kínál, míg jelentős a hazai és nemzetközi nagykereskedelmi üzletága is. A Magyar Telekom most arra fókuszál, hogy a GTS Hungary tevékenységét néhány éven belül, minél sikeresebben integrálja a vállalatcsoportba. Tervei szerint közép- és hosszútávon lehetőséget teremt a vezetékes és mobil keresztértékesítésre, informatikai szolgáltatási piacának bővítésére, valamint a folyamat-, hálózat- és létszám-racionalizálás révén költségmegtakarításra is. A Deutsche Telekom csoporton belüli tranzakció várhatóan 2015 második negyedévében zárul le.

A Magyar Telekom 2014-es negyedik negyedéves eredményének fő számai

A Magyar Telekom ma közzétette 2014. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

  • a bevételek kis mértékben, 165,7 milliárd forintról 165,3 milliárd forintra csökkentek 2014. negyedik negyedévben 2013 azonos időszakához képest, mivel a hang-, energia- és RI/IT szolgáltatásokból származó bevételek csökkenését nagyrészt ellensúlyozta a mobilinternet és a mobil készülékértékesítési bevételek emelkedése
  • a személyi jellegű költségek 4,2 milliárd forinttal csökkentek 2014 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest, elsősorban az anyavállalatnál felmerült létszámcsökkentési költségek könyvelésének eltérő ütemezése következtében, mivel 2013. negyedik negyedévben 3,8 milliárd forintos végkielégítési költség merült fel, 2014. negyedik negyedévben pedig 0,9 milliárd forint
  • a fentiekből következően a negyedik negyedévben az EBITDA 8,0%-kal, 38,8 milliárd forintról 41,9 milliárd forintra nőtt.
  • az értékcsökkenési leírás 27,0 milliárd forintról 26,7 milliárd forintra csökkent. A 2014-ben megvásárolt magyarországi frekvenciablokkok okozta értékcsökkenési leírás-növekedést ellensúlyozta egyes eszközök, mint például a rádióberendezések meghosszabbított hasznos élettartama miatti kisebb magyarországi értékcsökkenés. Továbbá Macedóniában 2013 negyedik negyedévében nőtt az értékcsökkenés a PSTN migráció által érintett eszközök hasznos élettartamának lerövidítése következtében
  • a nettó pénzügyi költségek kis mértékben, 8 milliárd forintról 7,9 milliárd forintra csökkentek a nyereségadó-költség 2,5 milliárd forintról 4,6 milliárd forintra nőtt elsősorban annak következtében, hogy konszolidált macedón leányvállalatainkkal kapcsolatban leírásra került 2,5 milliárd forint halasztott adókövetelés
  • a társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) 0,3 milliárd forintról 1,5 milliárd forintra nőtt elsősorban az EBITDA növekedésének köszönhetően, amit némileg ellensúlyozott a magasabb nyereségadó
  • a beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (Capex) 38,3 milliárd forinttal, a 2013. évi 146,1 milliárd forintról 184,4 milliárd forintra növekedett 2014-ben
  • a szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege) a 2013. évi 0,6 milliárd forintról -13,8 milliárd forintra csökkent 2014-ben, mivel az 1,8 milliárd forinttal magasabb EBITDA-t és a kedvezőbb működőtőke-teljesítményt ellensúlyozta a Capex kifizetések 22 milliárd forintos emelkedése, ami a magasabb frekvencia licencdíjfizetéseket tükrözi
  • a nettó adósságállomány a 2013. év végi 381,2 milliárd forintról 2014 végére 442,2 milliárd forintra nőtt, elsősorban az 58,7 milliárd forint frekvencia licencdíj kifizetés és a jövőbeni éves frekvenciadíjak jelenértékének, 39 milliárd forintnak aktiválásának következtében. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 45,7%-ra nőtt 2014 év végére

A cég igazgatósága, miután megtárgyalta a 2014. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, elfogadásra javasolta az április 15-én tartandó közgyűlésnek, továbbá azt javasolja, hogy a társaság ne fizessen osztalékot a 2014. gazdasági év után.

Azóta történt

Előzmények